問題已解決

老師你好:我公司是商貿(mào)企業(yè),公司用的辦公場地屬個人所有,無租賃進(jìn)項發(fā)票。但現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給別的公司,需要開具發(fā)票給對方,我公司有房屋租賃經(jīng)營范圍。請問開出的租賃發(fā)票銷項稅,能用商品的進(jìn)項稅抵扣嗎?

84785004| 提問時間:06/09 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,一般計稅的就行。
06/09 16:22
84785004
06/09 16:29
就是說,如果購進(jìn)商品的進(jìn)項稅夠抵這筆房租費(fèi)銷項稅的話,不會產(chǎn)生應(yīng)交稅款是吧?
郭老師
06/09 16:29
是的,對的,是這么做的。
84785004
06/09 16:34
這是不同的品目,房租沒有對應(yīng)的進(jìn)項專票。用商品的進(jìn)項稅抵扣,稅務(wù)局會不會不讓抵,今后作進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
06/09 16:35
可以抵扣呀,生產(chǎn)辦公用的就行,就像你買來的辦公用品,你不是買來銷售自己使用。
84785004
06/09 16:37
是的,經(jīng)營辦公用的,場地有部分租給別的公司用所以要開票給對方。
郭老師
06/09 16:40
可以的,可以抵扣的。
84785004
06/09 16:48
好的,謝謝。 還有之前我請教的一個問題,就是關(guān)于房開公司返租確認(rèn)的問題。當(dāng)時老師給我的答復(fù)是:銷售時按合同價格全額計收入,同時確認(rèn)“遞延收益”,在實(shí)際返租時沖減“遞延收益”。我想請問的是,對于返租時沖減的“遞延收益”部分,可以單獨(dú)開發(fā)票嗎,銷項稅可以同時沖減嗎?比如銷售時確認(rèn)的“遞延收益”是8萬元,可能分三次返租,第一次返2.8萬,這部分可以單獨(dú)開紅字發(fā)票嗎?
郭老師
06/09 16:54
他這個反租是什么意思啊?一般遞延收益做的是政府補(bǔ)助。
84785004
06/09 16:58
我去找當(dāng)時那位老師問一下吧?
郭老師
06/09 17:01
可以的,可以去重新提問的。
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