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餐飲公司企業(yè)所得稅匯算清繳,1、餐飲費應填在主營業(yè)務收入的其他還是提供勞務收入呢?2、主營業(yè)務成本里的糧油是填在銷售商品還是?

84785037| 提問時間:2018 04/26 19:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,收入,成本都是填寫提供勞務欄次
2018 04/26 19:40
84785037
2018 04/26 21:31
好滴,謝謝!老師,麻煩問一下,老師,您好!17年第四季度的企業(yè)所得稅,我是按當月季度的收入和費用算的企業(yè)所得稅并做的分錄金額是27.35,申報企業(yè)所得稅時扣除小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠和之前預繳.企業(yè)所得稅是0.29,發(fā)現12月的企業(yè)所得稅27.35不用繳款,現在資產負債應交稅費有這筆錢
鄒老師
2018 04/26 21:33
你好,你需要把多計提的所得稅費用金額沖銷的
84785037
2018 04/26 21:34
怎么做分錄呢,我2018年2季度沖銷可以不
鄒老師
2018 04/26 21:37
你好,可以的 借;應交稅費——企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調整
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