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公司貨車出售要開發(fā)票給對方,稅率是多少?

84785044| 提問時間:06/06 12:31
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
公司貨車出售要開發(fā)票給對方,稅率是13%
06/06 12:37
84785044
06/06 12:38
這個是我們的固定資產(chǎn),處理轉(zhuǎn)讓銷售的,也是13%嗎?我看其他人的發(fā)票開的是1%的?
暖暖老師
06/06 12:43
購進(jìn)抵扣過進(jìn)項稅額09年后就是3%一般納稅人
84785044
06/06 12:48
購進(jìn)時沒有抵扣過進(jìn)項稅額呢?公司是免稅行業(yè),所以沒有抵扣過
暖暖老師
06/06 13:00
那就是啊1%繳納增值稅
84785044
06/06 13:03
這個是哪條法規(guī)說到的?感覺有點亂呀
暖暖老師
06/06 13:06
2、納稅人出售自己使用過的未抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn)時,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照百分之3征收率減那2%繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。
84785044
06/06 13:16
老師,具體分錄怎么寫?
暖暖老師
06/06 13:17
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 營業(yè)外收入
84785044
06/06 13:19
稅率是3%還是2%還是1%?沒看懂
暖暖老師
06/06 13:20
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2% 營業(yè)外收入1%
84785044
06/06 13:24
老師,車輛原值49200,折舊46740,殘值2460元,賣出含稅價4000元,具體分錄怎么寫?
暖暖老師
06/06 13:25
借銀行存款4000 貸固定資產(chǎn)清理4000/1.03 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅4000/1.03*2% 營業(yè)外收入4000/1.03*1%
84785044
06/06 13:30
不需要把固定資產(chǎn)這個和累計折舊這個做分錄嗎
暖暖老師
06/06 13:31
那個肯定需要做啊
84785044
06/06 13:34
老師,能把分錄寫完整嗎?就是這個賣車的事件完整的賬務(wù)分錄
暖暖老師
06/06 13:36
借固定資產(chǎn)清理2460 累計折舊46740 貸固定資產(chǎn)49200
暖暖老師
06/06 13:36
借固定資產(chǎn)清理1423.5 貸資產(chǎn)處置損益1423.5
84785044
06/06 14:51
兩個老師的分錄不一樣的
暖暖老師
06/06 14:52
有哪里不一樣的呀
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