問題已解決
應交增值稅-未交增值稅借方余額少了怎么調整,就是和申報系統(tǒng)可抵扣的差了幾千塊錢
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速問速答同學,你好
知道差額的原因嗎?
06/06 09:55
84785000
06/06 09:56
不知道誒
小菲老師
06/06 09:57
同學,你好
那就把差額轉到以前年度損益調整
84785000
06/06 10:01
借:應交稅費-未交增值稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤?
小菲老師
06/06 10:03
同學,你好
嗯嗯,是的
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