問題已解決
老師 5月有待認證進項稅額8萬,銷項有1萬,這個月抵扣一張發(fā)票進項稅額1.5萬需從待認證進項轉(zhuǎn)入,申報表期末留底稅額5000元。會計分錄如何做?不用借方進入留底稅額吧?
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速問速答你好,之前的留抵稅額你做賬了嗎?
06/06 09:51
84784974
06/06 09:52
之前沒有留底,這個月抵扣1.5萬就有5000留底了
東老師
06/06 09:53
明白了,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額10000 應(yīng)交稅費-未交增值稅5000貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額15000
84784974
06/06 10:00
老師請問應(yīng)交稅費-增值稅-留底稅額 這科目是營改增用還是目前可以用?
東老師
06/06 10:01
這個你可以自己設(shè)置使用
84784974
06/06 10:04
我意思是上面分錄 未交增值稅5000 如果用留底稅額5000代替也是對的嗎?
東老師
06/06 10:04
對,這個用這個代替也是正確的。
84784974
06/06 10:07
我看到其他文章說留底稅額這詞是營改增用,目前都不用這科目了。所以就問問
東老師
06/06 10:07
其實你用的話也不算什么錯誤的。
84784974
06/06 10:08
好的,謝謝老師。
東老師
06/06 10:08
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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