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老師,上暫估1314.16,這月發(fā)票實際1314.03,沖暫估后,有個0.13的差,這怎么做分錄

84784977| 提問時間:06/05 16:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 計入營業(yè)外收支來調(diào)平就可以了
06/05 16:18
84784977
06/05 16:23
借 原材料 1314.16紅字 貸 應(yīng)付賬款 暫估1314.16紅字 借 原材料 1314.03 貸 應(yīng)付賬款 1314.03
84784977
06/05 16:23
0.13怎么做分錄
劉艷紅老師
06/05 16:26
借:營業(yè)外支出0.13 貸:應(yīng)付賬款0.13
84784977
06/06 09:43
老師,應(yīng)付賬款暫估沒有0.13的差 原材料有借方0.13
84784977
06/06 09:45
原材料貸方有0.13
劉艷紅老師
06/06 09:45
借:原材料0.13 貸:營業(yè)外收入0.13
84784977
06/06 09:45
借 原材料0.13貸 營業(yè)外收入? ?可以嗎
劉艷紅老師
06/06 09:46
是的,就是這樣做的,調(diào)平就可以了
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