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老師,本月進(jìn)項稅都做了待認(rèn)證,等月底抵扣的時抵扣分錄怎么寫

84784986| 提問時間:2024 06/05 14:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你好,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2024 06/05 15:00
84784986
2024 06/05 15:26
老師,借:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅
84784986
2024 06/05 15:26
這樣可以嗎
84784986
2024 06/05 15:26
然后借應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅
宋生老師
2024 06/05 15:29
你好操作是可以這樣操作,最終金額是一致。
84784986
2024 06/05 15:30
好的謝謝老師
宋生老師
2024 06/05 15:31
你好,不用客氣的了。
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