問題已解決
請問一下:企業(yè)購進平板電腦送客戶,購進:借:庫存商品 借 進項稅 貸 銀行存款,給客戶:借 銷售費用-業(yè)務招待費 貸 庫存商品 貸 銷項稅,請問老師這個分錄完整嗎?最好取得專票對吧?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答視同銷售的處理
1、企業(yè)購進商品時,分錄如下:
借:庫存商品,
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
貸:銀行存款。
2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下:
借:銷售費用-業(yè)務招待費
貸:其他業(yè)務收入,
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。
借:其他業(yè)務成本,
貸:庫存商品。
2024 06/05 11:51
84785035
2024 06/05 11:52
視通銷售,賬面不用做視同銷售的賬務處理吧?
家權(quán)老師
2024 06/05 11:55
必須要做銷售的處理的,你看看會計準則就知道了
84785035
2024 06/05 12:01
不用確認收入和成本吧?直接貸庫存商品就可以吧?
家權(quán)老師
2024 06/05 12:04
不可以的,增值稅和所得稅申報都要體現(xiàn)收入
84785035
2024 06/05 12:05
增值稅已經(jīng)計提并繳納,視通銷售收入和成本,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,填寫A105010就可以了吧
家權(quán)老師
2024 06/05 12:11
個人建議還是做收入,不然你平時預交所得稅的利潤表的銷售收入跟增值稅收入比對通不過的
閱讀 11356