問題已解決

老師,之前計提了租金費用,借成本,貸應(yīng)付帳款,后面付款了是借應(yīng)付帳款貸方銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個記賬分錄

84784967| 提問時間:2024 06/05 10:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.計提租金費用時:借:成本/費用科目(例如:租金費用)貸:應(yīng)付賬款 1.支付租金時:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 1.收到發(fā)票時: 在大多數(shù)情況下,收到發(fā)票并不直接對應(yīng)一個獨立的會計分錄,因為發(fā)票只是確認(rèn)之前已經(jīng)發(fā)生的交易(即租金計提和支付)的書面證據(jù)。但是,如果您之前的計提是基于預(yù)估金額,而發(fā)票上的金額與預(yù)估金額有所不同,那么您可能需要調(diào)整之前的分錄。 如果發(fā)票金額與之前的計提金額相同或小于之前的計提金額,您通常不需要額外的會計分錄。因為所有的金額都已經(jīng)通過之前的分錄正確地記錄了。 如果發(fā)票金額大于之前的計提金額,您可能需要補提租金費用: 借:成本/費用科目(補提的金額) 貸:應(yīng)付賬款(如果尚未支付補提部分)或銀行存款(如果已經(jīng)支付補提部分)
2024 06/05 10:50
84784967
2024 06/05 10:53
金額不多,就是有增值稅問題,計提成本多了,這個增值稅怎么處理,流就是之前計提了10萬租金成本.這里面包含了增值稅
樸老師
2024 06/05 10:55
沖減了就可以了哦
84784967
2024 06/05 10:56
怎么沖減,具體分錄是什么?
樸老師
2024 06/05 10:58
原分錄負(fù)數(shù)沖減哦
84784967
2024 06/05 11:00
紅沖去年那個借租金成本貸方應(yīng)付賬款?
樸老師
2024 06/05 11:05
同學(xué)你好 對的 是這樣
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