問題已解決

老師好,上年2023年銷售收入3萬并在上年確認(rèn)收入,但當(dāng)時未開具發(fā)票,于本年2024年開具發(fā)票3萬,請問怎么處理呢?

84785003| 提問時間:06/05 09:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,開具發(fā)票的時候,把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況再做收入分錄?
06/05 09:02
84785003
06/05 09:22
請寫一下具體分錄,我才能理解,謝謝!
鄒老師
06/05 09:24
你好 把之前的無票收入分錄紅沖 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目 然后根據(jù)開具發(fā)票情況再做收入分錄? 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785003
06/05 09:26
如果我們是小規(guī)模納稅人,在2023年確認(rèn)收入時,3萬是不用交稅的,2024年的處理,也是按您說的分錄嗎?
鄒老師
06/05 09:27
你好,是的,是這樣的
84785003
06/05 09:34
不能直接將2024年開具的發(fā)票直接粘在2023年分錄后面嗎?為什么呢?另外,如果是本年發(fā)生的,比如1月確認(rèn)收入未開票,到了本年2月或11月才開具發(fā)票,又如何處理呢?
鄒老師
06/05 09:36
你好,不可以的。 1,沒有這種做法,有也是錯誤的 2,當(dāng)年的 把之前的無票收入分錄紅沖 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目 然后根據(jù)開具發(fā)票情況再做收入分錄? 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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