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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我5月份計(jì)提的成本,6月份對(duì)方開(kāi)具發(fā)票我們付款,發(fā)票來(lái)了之后,我放在5月份計(jì)提的成本后面,還是放在付款憑證后面
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,放在付款憑證后面哦
2024 06/04 16:16
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2024 06/04 16:17
放在成本后面可以嗎
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2024 06/04 16:19
成本后面不是應(yīng)該對(duì)應(yīng)相關(guān)發(fā)票和對(duì)賬單嗎
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2024 06/04 16:21
您好,成本是計(jì)提的,不用發(fā)票,付款后面附上發(fā)票,發(fā)票是跟付款單一起交給財(cái)務(wù)的
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2024 06/04 16:51
成本或費(fèi)用后面附上什么呢?第二個(gè)問(wèn)題,收入,成本和費(fèi)用是每月是按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?還是根據(jù)發(fā)票來(lái)?
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2024 06/04 16:54
您好,就是我們計(jì)提依據(jù)呀,比如倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單
2.是按權(quán)責(zé)發(fā)生制哦,跟發(fā)票無(wú)關(guān)的
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2024 06/04 16:55
只要當(dāng)月發(fā)生的收入或者成本,都要計(jì)入當(dāng)月對(duì)吧,不以發(fā)票為準(zhǔn),收入如果沒(méi)有發(fā)票的話(huà),就走無(wú)票收入對(duì)吧
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2024 06/04 16:56
您好,是的,無(wú)票的成本也是暫估,發(fā)票來(lái)發(fā)沖回原分錄再按發(fā)票金額做分錄
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2024 06/04 17:00
如果發(fā)票來(lái)了,和之前估的金額一樣,還用再?zèng)_紅,再重記一次嗎?
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2024 06/04 17:01
您好,您可以不紅沖的,我們是紅沖,也為了把發(fā)票放在這個(gè)憑證里
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2024 06/04 17:04
您說(shuō)紅沖,為了把發(fā)票放到憑證里,不是說(shuō)發(fā)票放到付款憑證后面嗎?第二個(gè)問(wèn)題,比如我4月份做的暫估成本,6月份發(fā)票來(lái)了,金額一致,我能否貼到4月份暫估的那個(gè)成本后面,還是發(fā)票必須和付款憑證放一起?
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2024 06/04 17:10
您好,1.我說(shuō)的是做這個(gè)付款憑證時(shí),沖回分錄和付款分錄是連著的,查哪個(gè)憑證都能看到這個(gè)發(fā)票
2.其實(shí)沒(méi)有文件規(guī)定到這么細(xì),您要拆開(kāi)4月憑證放在4月當(dāng)然沒(méi)有問(wèn)題,一般后來(lái)的發(fā)票是放在付款單后面,有個(gè)原因是發(fā)票日期也是6月,放在4月有點(diǎn)奇怪
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2024 06/04 17:13
老師,還有一個(gè)問(wèn)題關(guān)于收入,不管有沒(méi)有發(fā)票都要入收入,成本和費(fèi)用,如果開(kāi)不了發(fā)票,就不能入成本或費(fèi)用對(duì)吧
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2024 06/04 17:14
您好,不管有沒(méi)有發(fā)票都要入收入對(duì)
2.成本和費(fèi)用不對(duì),不開(kāi)票成本入賬(摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)??
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2024 06/04 17:25
好的,老師還有一個(gè)問(wèn)題就是23年暫估的成本,24年發(fā)票開(kāi)具,金額和暫估的不一致,我24年沖紅的話(huà),就沖借:成本負(fù)數(shù),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),正確的記賬,借:成本負(fù)數(shù),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù),貸:應(yīng)付賬款正數(shù),還是說(shuō)通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目?因?yàn)榭缒炅寺?/div>
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2024 06/04 17:28
您好,不用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目了,因?yàn)椴町惒淮?,我們也不想去更?23年年度和所得稅匯繳申報(bào)表,暫估和實(shí)際有小的差異這是正常的
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2024 06/04 17:41
老師,您之前說(shuō)發(fā)票來(lái)了之后紅沖,最開(kāi)始暫估的時(shí)候,你們是不是用的暫估應(yīng)付款這個(gè)科目?
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2024 06/04 17:43
您好,不用,我就用一個(gè)科目? 應(yīng)付賬款,是不是暫估,我們通過(guò)摘要看,
來(lái)了發(fā)票我們摘要里把發(fā)票號(hào)都寫(xiě)上的,摘要非常詳細(xì),換誰(shuí)來(lái)查賬都能看懂
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2024 06/04 17:49
老師,還有就是預(yù)付賬款那種,發(fā)票后開(kāi),那發(fā)票來(lái)了貼在成本后面還是預(yù)付款后面
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2024 06/04 17:51
您好,貼在成本后面,我想的是發(fā)票不能往回貼,1月付的款,5月來(lái)的發(fā)票,發(fā)票日期是5月,貼在一月奇怪的
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