問題已解決
去年多計(jì)提未交增值稅該如何處理? 23年5月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)多計(jì)提了未交增值稅,但23年6月交稅金額是正確的,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整?現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”貸方仍有余額,該怎么沖銷?謝謝
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
這個(gè)可以調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支科目
2024 06/04 11:28
84784964
2024 06/04 11:37
請(qǐng)問具體的調(diào)整分錄怎么做?
冉老師
2024 06/04 11:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
84784964
2024 06/04 15:59
可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?
冉老師
2024 06/04 16:01
可以的,這個(gè)也是可以的
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