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賬上有應(yīng)付職工薪酬10000,我怎么處理掉,這是虛做的

84784989| 提問時(shí)間:06/03 12:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前分錄做負(fù)數(shù)分錄
06/03 12:43
84784989
06/03 12:44
要是不做度數(shù)呢
小菲老師
06/03 12:44
同學(xué),你好 那就做反分錄
84784989
06/03 12:44
不做負(fù)數(shù)呢,怎么處理為好
小菲老師
06/03 12:45
同學(xué),你好 那就做反分錄
84784989
06/03 12:45
我就是想沖,哪個(gè)科目和它對(duì)應(yīng)為好
小菲老師
06/03 12:46
同學(xué),你好 你之前入哪個(gè)科目,現(xiàn)在就要沖哪個(gè)科目
84784989
06/03 12:54
我不想這么做,我想借:應(yīng)付職工薪酬,貸 什么科目
84784989
06/03 12:54
我想這么做
小菲老師
06/03 12:54
同學(xué),你好 那就用以前年度損益調(diào)整
84784989
06/03 13:09
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用哪個(gè)科目
小菲老師
06/03 13:11
同學(xué),你好 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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