問題已解決

員工報(bào)銷沒有提供任何票據(jù)的話,這個(gè)費(fèi)用還需要登記入帳嗎?

84785025| 提問時(shí)間:2024 06/03 09:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,還是可以做賬的,只是不能稅前扣除。
2024 06/03 09:32
84785025
2024 06/03 09:35
如果辦公費(fèi)用就是管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款,業(yè)務(wù)招待也是一樣,后面直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行了,沒有發(fā)票也要登記記賬憑證,對嗎?因?yàn)槲覀儾皇倾y行存款支付,是老板的個(gè)人卡支付費(fèi)用!
東老師
2024 06/03 09:36
對,沒有發(fā)票的也要做登記。也是需要做賬的。
84785025
2024 06/03 09:39
給員工繳納社保,借管理費(fèi)用公司部分,貸應(yīng)付職工薪酬,支付個(gè)人借應(yīng)付職工薪酬,借其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸銀行存款!這筆分錄做完,在科目余額表里面不顯示應(yīng)付職工薪酬科目有余額?是不對的吧
東老師
2024 06/03 09:40
對的,這個(gè)是不對的。
84785025
2024 06/03 09:44
那正常該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?這筆分錄月末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
東老師
2024 06/03 09:45
就是正常記住到費(fèi)用里面正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84785025
2024 06/03 09:47
老師能給寫下結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
東老師
2024 06/03 09:47
捏管理費(fèi)用 貸銀行存款 借本年利潤 貸管理費(fèi)用
84785025
2024 06/03 09:49
后面借本年利潤這個(gè)我明白,第一次分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款我不懂?
東老師
2024 06/03 09:49
就是你直接做到費(fèi)用里面了呀。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~