問題已解決

(1)7月9日,與丁公司簽訂材料采購合同并開出轉(zhuǎn)賬支票一張,預(yù)付材料款80,000元根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。(2)7月15日,收到丁公司發(fā)來的材料及有關(guān)結(jié)算單據(jù)增值稅專用發(fā)票列示材料價款為100,000元,增值稅稅額為13.000元,所購材料已驗收入庫根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄(3)7月16日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補付材料余款33.000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄

84785034| 提問時間:2024 06/01 15:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 1,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 2,借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款 3,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2024 06/01 15:26
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~