問題已解決

老師你好,我昨天開具增值稅專用發(fā)票時,把項目名稱里兩個字寫錯了(名稱兩個字寫成地點了),用重新開具?

84785020| 提問時間:06/01 08:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,要紅沖重新開具的,我們的客戶也不收吧,
06/01 08:09
84785020
06/01 08:15
老師是昨天5.31開的,那我只能在6月紅沖了,6月重新開了,報稅時5月份是正常繳納銷項稅嗎?怎么操作呢
廖君老師
06/01 08:17
您好,只能在6月紅沖,5月報稅正常報呀,今天上班么,現(xiàn)在客戶還沒有抵扣我們自已就能直接紅沖的,不用客戶確認(rèn) 附表1是根據(jù)開票讀入的數(shù)據(jù),沒有特別的地方哦
84785020
06/01 08:23
老師那我在6月紅沖,在重新開具這張發(fā)票,是不是6月份就不用交這筆稅錢了,等到報稅時怎么填寫呢?
84785020
06/01 08:24
今天不上班,昨晚開的發(fā)票,客戶可能也沒發(fā)現(xiàn)錯誤呢,沒有聯(lián)系我單位退回呢
廖君老師
06/01 08:24
您好,是的,6月是紅票和藍(lán)票一起讀入的,一正一負(fù)沒有銷售收入,不用交增值稅的,數(shù)據(jù)也是讀入的,我們做賬也是一正一負(fù)2個分錄
84785020
06/01 08:31
老師那6月怎么做分錄呢
84785020
06/01 08:36
老師在麻煩你一下,比如說對方要是抵扣了,我們是不是就麻煩了,這種情況該怎么處理呢?謝謝
廖君老師
06/01 08:38
您好,咱6月發(fā)生什么業(yè)務(wù)就做什么分錄嘛
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~