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謝謝老師解答,辛苦了。

84784968| 提問時(shí)間:2024 05/31 13:01
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員朋友,您是想讓做會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)算增值稅 了?
2024 05/31 13:18
吳衛(wèi)東老師
2024 05/31 17:47
1 計(jì)提銷項(xiàng)稅額=5000000*0.13=650000 借:銀行存款 5650000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 5000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 650000 2 計(jì)提銷項(xiàng)稅額 2260000/1.13*0.13=260000 借:應(yīng)收票據(jù) 200000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)260000 3? 計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅200000*0.13=26000 借:固定資產(chǎn) 2000000? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)26000? 貸:應(yīng)付賬款 226000 4 計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅 50000*0.03=1500 借:原材料 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)1500? 貸:應(yīng)付賬款 51500 5? 計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅 30 借:管理費(fèi)用? 1000??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)30? 貸:銀行存款 1030 6? ?計(jì)提銷項(xiàng)稅 100000/1.13*0.13=11504.42 借:應(yīng)收賬款? 100000? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 11504.42 7? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 20000? 貸:銀行存款? 20000 8? ?借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 371700? 貸:原材料? 330000? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?41700? 9? ?借:固定資產(chǎn)清理? 20000? ?? ? ? ? ? ? ? 累計(jì)折舊? 70000 ? ? ? ? ? ? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10000 ? ? ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 100000 ? ? ? 借;固定資產(chǎn)清理 1000 ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 10000 ? ? ? 借:銀行存款 30000 ? ? ? ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理??29126.21 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 873.79 ? ? ? ?借:固定資產(chǎn)清理 8126.21 ? ? ? ? ? ? ?貸:資產(chǎn)初始損益?8126.21 ? ? ? ?借:?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅?291.26 ? ? ? ? ? ? ? 貸:其他收益??291.26 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??936,256.95 ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)936,256.95
84784968
2024 06/01 10:41
就寫分錄
吳衛(wèi)東老師
2024 06/01 10:46
上面的分錄已經(jīng)寫全了
84784968
2024 06/01 10:59
好的,謝謝
吳衛(wèi)東老師
2024 06/01 11:18
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