問題已解決
你好老師,在去年的12月份的時候確認了無票收入,今年開票了,咋做處理???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅?
補開發(fā)票
借:主營業(yè)務收入?-未開票
貸:主營業(yè)務收入?-開票
?
或者在摘要里邊寫明:本月開票收入,沖某月未開票收入
05/30 17:04
84784978
05/30 17:18
我是這樣寫的分錄,確認進度款,這樣寫對嗎?然后我想23年沖掉,這個分錄咋寫
家權(quán)老師
05/30 17:22
補開發(fā)票
貸:主營業(yè)務收入? 負數(shù)? ? 摘要:?沖某月未開票收入
貸:主營業(yè)務收入? ?摘要:本月開票收入
84784978
05/30 17:23
跨年了老師,22年12月確認收入,23年沖掉,增值稅也申報了
家權(quán)老師
05/30 17:25
不影響增值稅申報的,
一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負數(shù)
84784978
05/30 17:26
那這個沖減咋沖減???
家權(quán)老師
05/30 17:30
意思是不影響本年的收入,只是補開發(fā)票而已,
增值稅申報在附表1未開具發(fā)票列填負數(shù)
84784978
05/30 21:18
就是我22年無票收入,23年發(fā)現(xiàn)錯了,不應該確認無票收入,那我23年怎么沖掉
84784978
05/30 21:19
就是這個分錄,我應該咋沖減
家權(quán)老師
05/30 21:38
你不是重新開票?為啥要紅沖呢?
84784978
05/31 00:59
發(fā)現(xiàn)確認錯了要沖掉
家權(quán)老師
05/31 08:53
那么就這樣直接紅沖
借:預收賬款? 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 負數(shù)
84784978
05/31 09:01
主營業(yè)務收入是沒有余額的,沖完23年不就成負數(shù)了嘛
家權(quán)老師
05/31 09:03
你不是24年要補開發(fā)票嗎?怎么會有負數(shù)呢?
84784978
05/31 09:15
不知道啥時候開
家權(quán)老師
05/31 09:18
意思是現(xiàn)在什么發(fā)票都不開了?
84784978
05/31 09:28
不開了,目前沒有打算開
家權(quán)老師
05/31 09:30
那么只有修改上年的報表直接在12月紅沖,更正增值稅申報表和第4季度申報表,
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