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增值稅課程前測(v1) 1.A公司購入甲產(chǎn)品30件,每件1000元;購入乙產(chǎn)品20件,每件2500元,增值稅稅率為13%。產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,貨款未付。 2.銷售甲產(chǎn)品20件,每件售價(jià)2000元,貨款40000元,增值稅稅率為13%,貨款已收到并存入銀行。 3.銷售給恒新廠甲產(chǎn)品10件,每件售價(jià)1500元,乙產(chǎn)品20件,每件售價(jià)4000元,共計(jì)95000元,增值稅銷項(xiàng)稅額12350元,收到面值為107350元的商業(yè)匯票一張。

84784985| 提問時(shí)間:05/30 16:15
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冉老師
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你好,同學(xué) 1。借原材料30*1000+20*2500=80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅80000*13%=10400 貸應(yīng)付賬款90400 2、借銀行存款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5200 3、 借應(yīng)收票據(jù)107350 貸主營業(yè)務(wù)收入95000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅12350
05/30 16:19
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