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食堂采購(gòu)食材,月底暫估入庫(kù),次月開(kāi)票,入庫(kù)-付款-領(lǐng)用 分錄怎么做?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/30 14:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 領(lǐng)用借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸原材料等
2024 05/30 14:40
84784997
2024 05/30 14:47
食堂食材領(lǐng)用 是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料呀 那領(lǐng)用剩余的從哪里體現(xiàn)
宋生老師
2024 05/30 14:47
你好!領(lǐng)用的時(shí)候都是用這個(gè),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料 比如買(mǎi)進(jìn)來(lái)500,一次領(lǐng)300,第二次領(lǐng)200
84784997
2024 05/30 20:58
入庫(kù)時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,借:原材料 -食材暫估 貸應(yīng)付賬款 ? 領(lǐng)用的時(shí)候就用原材料 暫估科目嗎?
宋生老師
2024 05/31 08:15
你好!是的,就是這樣了
84784997
2024 05/31 08:23
暫估科目次月發(fā)票到的時(shí)候不需要沖平嗎?
宋生老師
2024 05/31 08:24
你好!需要沖平的了
84784997
2024 05/31 08:34
比如月末做賬 入庫(kù),借原材料食材 貸 應(yīng)付賬款 暫估 出庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 次月發(fā)票到賬,怎么沖平暫估呢?
84784997
2024 05/31 08:34
比如月末做賬 入庫(kù),借原材料食材 貸 應(yīng)付賬款 暫估 出庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 次月發(fā)票到賬,怎么沖平暫估呢?
宋生老師
2024 05/31 08:36
你好!將與原材料-暫估有關(guān)的業(yè)務(wù),都沖減。做相反的分錄 然后再按發(fā)票重新做
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