問題已解決

老師 我購進(jìn)了一批商品 然后贈(zèng)送給了客戶 我購進(jìn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 我贈(zèng)送客戶的時(shí)候(走了廣宣費(fèi) 未稅金額進(jìn)的 增值稅再?zèng)]管) 對不對

84784991| 提問時(shí)間:05/29 16:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好不對,你抵扣了就得視同銷售繳納增值稅
05/29 16:18
84784991
05/29 16:19
那我廣宣費(fèi)怎么做賬
暖暖老師
05/29 16:19
借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
84784991
05/29 16:19
是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
暖暖老師
05/29 16:20
做了銷項(xiàng)稅就不要轉(zhuǎn)出
84784991
05/29 16:46
這個(gè)是體驗(yàn)品為了開拓市場也是需要做銷項(xiàng)稅嗎
暖暖老師
05/29 16:46
是的,要不然增值稅鏈條斷了
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