問題已解決
代賬公司將一些與當(dāng)期不匹配的費用、成本(如4月的報銷款單據(jù),但是是5月份實際支付的),掛在了其他應(yīng)付款-法人(借:管理費用等,貸:其他應(yīng)付款-法人),而實際銀行支付的那個月,又沒有對應(yīng)的報銷單據(jù),代賬會計也沒有沖掉之前的其他應(yīng)付款-法人。 如此累計了兩三年下來,其他應(yīng)付款-法人科目貸方余額達(dá)到了近100萬元。 跟法人確認(rèn)過,他的費用基本都支付給他了,公司沒有欠他款。 請問現(xiàn)在要怎么慢慢消化掉其他應(yīng)付款-法人這筆掛賬呢?
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速問速答你好,那這樣銀行存款不是也對不上?
05/29 15:09
84784950
05/29 15:11
銀行存款能對上,他們之前好像自己做了一個現(xiàn)金付訖的憑證。
但是最近一年沒有弄這個現(xiàn)金付訖的憑證了
所以很奇怪,是怎么搞平的
王曉曉老師
05/29 15:18
就是以前有現(xiàn)金支付。后來沒有做了,因為現(xiàn)在那塊沒確認(rèn)收入了
84784950
05/29 15:18
我翻看了憑證,沒有現(xiàn)金支付過,他們就是自己做了一個現(xiàn)金付訖的單子,為了平賬
84784950
05/29 15:19
跟法人等當(dāng)事人確認(rèn)過,他們報銷等都沒有現(xiàn)金收款過
王曉曉老師
05/29 15:22
那怎么支付報銷的呢,現(xiàn)金銀行總是要走一個的
84784950
05/29 15:24
我看到的是,貸方銀行時,有時候給沖其他應(yīng)收款-法人,有時候沖其他應(yīng)付款-法人,總之是很亂
王曉曉老師
05/29 15:26
那你把現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收應(yīng)付對沖以后會是什么樣
84784950
05/29 15:27
已經(jīng)對沖了,對沖完之后,其他應(yīng)付款-法人還有近100萬
王曉曉老師
05/29 15:38
這不科學(xué)呀,除非他其他應(yīng)付款法人這個做個沒票暫估之類的
84784950
05/29 15:47
剛翻看了憑證,23年有幾筆銀行入賬,優(yōu)秀對應(yīng)開票的,給入到收入了,沒有對應(yīng)發(fā)票的,就又給掛到其他應(yīng)付款-法人貸方了
王曉曉老師
05/29 15:56
看吧,就是暫估了成本
84784950
05/29 15:59
嗯嗯,好幾種情況都掛到其他應(yīng)付款-法人科目了,請問現(xiàn)在可以以什么方式慢慢調(diào)整過來呢?
王曉曉老師
05/29 16:23
這個一你需要把后續(xù)的成本票抵之前的,二,如果真的沒有成本票,但確實付了款,那就做成成本,做納稅調(diào)增
84784950
05/29 16:28
就是有成本票時,借其他應(yīng)付款-法人,貸銀行存款,對嗎?
王曉曉老師
05/29 16:32
是的,就是這個樣子了
84784950
05/29 16:34
那只能后續(xù)慢慢逐月調(diào)整了,一下子是調(diào)整不完的是么
王曉曉老師
05/29 16:40
是的,慢慢來,一下子做,就只有調(diào)增了
84784950
05/29 16:56
好的謝謝老師,還是慢慢調(diào)整吧
王曉曉老師
05/29 17:01
嗯呢,慢慢來吧,代賬的賬要調(diào)一段的
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