問題已解決
老師,請問,如果我印花稅計稅依據(jù)申報有錯誤的話,有什么影響嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個的話,是可以申請修改的這個
05/29 14:28
84785031
05/29 14:29
比如我申報2023年一整年的 印花稅是不是可以按照我2023年營業(yè)收入和營業(yè)成本的合計數(shù)去申報?
小鎖老師
05/29 14:31
嗯對,就是這樣合計的這個
84785031
05/29 14:32
那如果數(shù)據(jù)有一些誤差有什么影響嗎
小鎖老師
05/29 14:33
那個是沒關(guān)系的,您好
84785031
05/29 14:33
好的謝謝老師
小鎖老師
05/29 14:35
不客氣的,祝您開心
84785031
05/29 14:41
老師在,再請問一下,我可不可以按照我2023年開具發(fā)票和收到發(fā)票的(正常狀態(tài),就是不含作廢和紅沖的)正常狀態(tài)的合計數(shù)去申報?
小鎖老師
05/29 14:43
不行,這個的話是不建議的
84785031
05/29 14:44
意思還是按財務(wù)報表上的營業(yè)收入和成本的合計數(shù)據(jù)去申報?。?/div>
小鎖老師
05/29 14:45
嗯對,是合計申報的這個
84785031
05/29 14:45
嗯,好的,謝謝老師
小鎖老師
05/29 14:47
嗯嗯沒事理解就好
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