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公司預(yù)先收到貨款,后面再補(bǔ)開票給客戶公司,應(yīng)該怎么做分錄?

84784992| 提問時(shí)間:2024 05/29 10:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項(xiàng)稅
2024 05/29 10:32
84784992
2024 05/29 10:34
應(yīng)收賬款貸方的數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款科目,是不是借:應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款??
家權(quán)老師
2024 05/29 10:35
不需要調(diào)整,直接在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)
84784992
2024 05/29 10:37
那我當(dāng)月收到貨款,不是當(dāng)月開票的話,也可以不放“預(yù)收賬款”科目,統(tǒng)一放“應(yīng)收賬款”科目??梢詥?/div>
84784992
2024 05/29 10:37
那我當(dāng)月收到貨款,不是當(dāng)月開票的話,也可以不放“預(yù)收賬款”科目,統(tǒng)一放“應(yīng)收賬款”科目。可以嗎
家權(quán)老師
2024 05/29 10:38
可以的,沒問題的,沖平就行
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