問題已解決

老師,我們是個體門診部,當(dāng)時賬上有車,一直在計(jì)提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當(dāng)時買的時候就是花2萬元錢買的,計(jì)提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84785005| 提問時間:2024 05/28 21:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn)清理 2100 借:累計(jì)折舊 17900 貸:固定資產(chǎn) 20000 借:銀行存款 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2024 05/28 21:37
84785005
2024 05/28 21:46
老師,這個應(yīng)交稅費(fèi)–銷項(xiàng)稅的稅率是多少?
bamboo老師
2024 05/28 21:48
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84785005
2024 05/28 21:49
老師,我們是小規(guī)模,用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2024 05/28 21:59
借:固定資產(chǎn)清理 2100 借:累計(jì)折舊 17900 貸:固定資產(chǎn) 20000 借:銀行存款 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000/1.01=19801.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.10*0.01=181.82 借:固定資產(chǎn)清理17701.98 貸:營業(yè)外收入19801.98-2100=17701.98
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