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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是個體門診部,當(dāng)時賬上有車,一直在計(jì)提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當(dāng)時買的時候就是花2萬元錢買的,計(jì)提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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借:固定資產(chǎn)清理 2100
借:累計(jì)折舊 17900
貸:固定資產(chǎn) 20000
借:銀行存款 20000
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2024 05/28 21:37
84785005
2024 05/28 21:46
老師,這個應(yīng)交稅費(fèi)–銷項(xiàng)稅的稅率是多少?
bamboo老師
2024 05/28 21:48
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84785005
2024 05/28 21:49
老師,我們是小規(guī)模,用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2024 05/28 21:59
借:固定資產(chǎn)清理 2100
借:累計(jì)折舊 17900
貸:固定資產(chǎn) 20000
借:銀行存款 20000
貸:固定資產(chǎn)清理 20000/1.01=19801.98
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.10*0.01=181.82
借:固定資產(chǎn)清理17701.98
貸:營業(yè)外收入19801.98-2100=17701.98
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