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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問匯算清繳時發(fā)現(xiàn)需要更正。用了“借:”以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金”,去做更正。結(jié)轉(zhuǎn)損益時,該如何做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
05/28 15:14
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