問題已解決
你好老師,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)和利潤表的利潤總額數(shù)據(jù)不一致怎么回事?
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速問速答您好,我們負債表不平么,2表要勾稽上才對的,是不是用過 以前年度損益調(diào)整 這個科目了
負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤
2024 05/28 12:06
84784991
2024 05/28 12:09
是的,我才接的公司,以前年度損益調(diào)整,我沒填進去,跟這個有關(guān)系嗎
廖君老師
2024 05/28 12:10
您好,有關(guān)系呀,因為?以前年度損益調(diào)整?在不利潤表里體現(xiàn)了,但這個分錄影響了其他科目,當然不平了,要把這個金額手工加進去
如果發(fā)生匯算清繳退稅就會出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補交的稅款=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
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2024 05/28 12:13
以前年度損益在損益里面增加這個科目嗎?
廖君老師
2024 05/28 12:14
您好,不是不是,這是過渡科目,只是提示在調(diào)整以前的賬
84784991
2024 05/28 12:17
那這個以前年度損益調(diào)整是有余額的,我這個數(shù)填到哪個科目余額里面
廖君老師
2024 05/28 12:27
您好,以前年度損益調(diào)整? 要結(jié)轉(zhuǎn)到?未分配利潤的,不能有余額
84784991
2024 05/28 12:33
那怎么改???我是去年10月份接過來的,需要填寫期初,然后以前年度損益調(diào)整有余額,我不知道填到哪里,就沒填寫
廖君老師
2024 05/28 12:33
以前年度損益調(diào)整這個科目的分錄是您做的還是前會計做的呀,
84784991
2024 05/28 12:44
以前的會計做的,我接到時候是有余額的
84784991
2024 05/28 12:58
還在不在?
廖君老師
2024 05/28 13:06
您好,不好意思,剛才在吃中飯
做了這個科目就是要更正前一年的申報表,上年的利潤表和負債表都要調(diào)整
84784991
2024 05/28 13:32
老師還在不在啊
廖君老師
2024 05/28 13:32
您好,我回復信息了呀,在的呢,中午是吃飯去了
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