問題已解決
稅務(wù)機關(guān)要求一張發(fā)票所得稅調(diào)增,作為會計應(yīng)該操作哪些步驟呢?麻煩老師詳細講解一下具體操作唄~都需要填哪些表哪些欄次呢?對方開錯的票是人力資源外包服務(wù)費2023年初收到的發(fā)票,24年5月稅務(wù)局要求改,老師可以具體講解一下過程嗎
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速問速答您好,這是個發(fā)票不讓我們稅前扣除嗎,是發(fā)票出了問題要求調(diào)增,沒有賬務(wù),在A105000表調(diào)增,相當于沒有發(fā)票
年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)
2024 05/28 11:24
84785037
2024 05/28 11:26
其他還有一些辦公費之類的需要調(diào)增,也是填在這里嗎
廖君老師
2024 05/28 11:31
您好,調(diào)整的原因也是無發(fā)票的話,也在這里調(diào)
84785037
2024 05/28 11:52
有發(fā)票不合規(guī)的,也是填這里嗎老師
廖君老師
2024 05/28 11:52
您好,是的,在這里調(diào)整的30行
84785037
2024 05/28 14:23
老師,納稅調(diào)整表填完之后,之前填的期間費用的表里的數(shù)用不用也更正把數(shù)減小啊
廖君老師
2024 05/28 14:29
您好,不用的哦,這里是稅會差異部分,期間費用不用改的
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