問題已解決
老師,辦公室員工預支了500工資,預支的時候我做的分錄是 借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金,她原工資6000減預支500.在發(fā)5500.發(fā)工資的時候會計分錄 借方應付職工薪酬 貸其他應付款,這樣對嗎?是不是還少一比分錄呢
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速問速答您好,您的會計分錄邏輯是對的,借:應付職工薪酬 6000 貸:其他應付款500 銀行存款5500
2024 05/27 12:12
84784984
2024 05/27 12:14
不是,我寫錯了,預支的時候借方是其他應收,貸庫存現(xiàn)金,那大工資的時候呢
84784984
2024 05/27 12:15
發(fā)工資的時候怎么做呢
若麗老師
2024 05/27 12:15
您好,會計分錄如下,借:應付職工薪酬 6000 貸:其他應收款500 銀行存款5500
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