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老師,我們公司是做產(chǎn)品是對電力建材的,公司中途的內(nèi)賬怎么建???可以拿代理記賬公司做的外賬的作為期初數(shù)嗎?

84784948| 提問時間:05/27 11:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
自己沒有數(shù)據(jù),只有拿外賬的作為期初數(shù)
05/27 11:21
84784948
05/27 11:38
老板是應(yīng)該是有一套數(shù)據(jù)的,但是一直沒有時間整理出來。所以當(dāng)時按外賬的科目余額表作為期初數(shù),做了兩個月,發(fā)現(xiàn)有些應(yīng)收應(yīng)付數(shù)的數(shù)據(jù) 都比較亂?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么???
家權(quán)老師
05/27 11:41
本來中途建賬就亂了,沒法幫別人整的,以為連單據(jù)都沒有
84784948
05/27 11:47
有沒有其他辦法處理???
家權(quán)老師
05/27 11:49
沒有的,哪怕是從一開始建賬,你得有單據(jù)作為支持
84784948
05/27 11:58
如果有內(nèi)賬的期初數(shù)據(jù)是不是可以調(diào)整回來呢?
家權(quán)老師
05/27 12:02
可以的,反初始化就可以修改
84784948
05/27 14:07
內(nèi)賬跟外賬相比,除了沒有稅費這塊其他的數(shù)據(jù)是 不是都要有期初???
家權(quán)老師
05/27 14:08
都是一樣的初始化,有什么數(shù)字就填什么數(shù)
84784948
05/27 14:15
如果內(nèi)賬資產(chǎn)跟負(fù)債、所有者權(quán)益有差額的情況,差額應(yīng)該放那里???
家權(quán)老師
05/27 14:17
為啥會有差額呢?難道你接的賬資產(chǎn)負(fù)債表就不平?
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