問題已解決

23年已確認(rèn)收入,新增成本1000,已收到發(fā)票500、已付款500,請問如何入賬?

84784982| 提問時(shí)間:05/27 11:18
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
要求該成本做為23年成本扣除?
05/27 11:19
84784982
05/27 11:22
24年5月如果入賬呢,會(huì)計(jì)分錄
文文老師
05/27 11:28
要求該成本做為23年成本扣除?
文文老師
05/27 11:28
還是做為24年成本費(fèi)用?
84784982
05/27 11:29
成本在23、24年,分別的分錄可以寫一下嗎 目前領(lǐng)導(dǎo)還沒決定好做哪年的成本,1000萬的成本
文文老師
05/27 11:37
23年 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款 24年 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:應(yīng)付賬款
84784982
05/27 11:40
不做庫存商品嗎
84784982
05/27 11:42
我的理解是,要做入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
文文老師
05/27 11:43
可以通過庫存商品
84784982
05/27 11:44
那我理解的分錄可以這樣做嗎
文文老師
05/27 11:48
可以,理解的分錄可以這樣做
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