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老師,出口退稅是進項大于銷項的部分能退稅,進項小于銷項只能免抵稅額,我一直不明白是退稅劃算呢還是免抵劃算,或者說是一樣的

84785016| 提問時間:05/27 11:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,免稅的話也是進項稅轉(zhuǎn)出道理上應(yīng)該是一樣的
05/27 11:13
84785016
05/27 11:15
老師,那我發(fā)現(xiàn)有個會計為了能退稅直接購買進項發(fā)票來退稅,那你覺得這樣做好還是直接免抵好呀
暖暖老師
05/27 11:17
若果退稅那是直接增加現(xiàn)金流啊
84785016
05/27 11:19
哦,那說明還是退稅劃算
暖暖老師
05/27 11:20
退稅退的是真金白銀
84785016
05/27 11:22
哦哦,老師,那免抵呢,
暖暖老師
05/27 11:24
免抵,出口免稅,進項稅對應(yīng)的轉(zhuǎn)出
84785016
05/27 11:26
老師,上個月免抵稅額40000,憑證怎么做呀
暖暖老師
05/27 11:28
這個不做賬,下下月附加稅的計稅基數(shù)
84785016
05/27 11:31
老師,這個不用做憑證嗎,下個月附加費按比例算好之后直接計提附加稅嗎
暖暖老師
05/27 11:32
是的,按照這個計提附加稅
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