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你好老師沖減以前年度無(wú)票收入和成本,的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/27 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)直接做紅字分錄就行,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù) 涉及損益的,計(jì)入以前年度損益調(diào)整
2024 05/27 10:57
84785039
2024 05/27 11:10
損益調(diào)整那一步具體怎么做?
宋生老師
2024 05/27 11:13
你好,比如你借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)
84785039
2024 05/27 11:15
以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎
宋生老師
2024 05/27 11:17
你好是的,這個(gè)是要結(jié)平的
84785039
2024 05/27 11:17
沖減收入就是借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整嗎?
84785039
2024 05/27 11:18
這個(gè)怎么結(jié)平?
宋生老師
2024 05/27 11:19
你好借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785039
2024 05/27 11:19
沖減收入就是借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 05/27 11:20
你好!你以前收入是怎么做的憑證就做同樣的憑證,只是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整科目
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