問(wèn)題已解決

老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前任去年8月份有一筆收入未交增值稅 修改更正之前的增值稅申報(bào)表,花稅、所得稅的要不要更正申報(bào)呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/26 20:27
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好,要的,我們更正4季度 所得稅申報(bào)表,年報(bào),年度所得稅申報(bào)表就可以了
2024 05/26 20:28
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