問題已解決
老師,這邊有一家小規(guī)模企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年年底有暫估成本,然后現(xiàn)在匯算清繳,幫我看一下這個分錄有沒有做對?
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速問速答您好,不對,最下面的科目是 未分配利潤,不是掛往來
05/24 14:46
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05/24 14:48
我也感覺好奇怪,這是兩個老師這么說,但是我總感覺這個科目有點(diǎn)問題,老師,再幫我確認(rèn)一下
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05/24 14:48
這樣子使用以前年度損益調(diào)整的話,好像沒有什么意義,一進(jìn)一出,恰好擠掉了
廖君老師
05/24 14:49
您好,圖中的分錄把?應(yīng)付調(diào)到的其他應(yīng)付,其他應(yīng)付這個往來余額怎么平嘛,
最下面科目改了就行
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05/24 14:51
他是去年暫估成本,然后今年發(fā)票回
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05/24 14:52
沒有紅沖的
廖君老師
05/24 14:56
您好,明白,那這個分錄是對的,其他應(yīng)付款這個羅潔是給我們發(fā)票的,現(xiàn)在我們欠他的錢
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05/24 15:03
但是,那個以前年度損益調(diào)整,一借一貸好像平了,那這樣使用的意義是什?還有什么情況,下面后面才用的利潤分配一未分配利潤
廖君老師
05/24 15:04
您好,因?yàn)槲覀兊馁~根本沒有錯,只是收到發(fā)票要把發(fā)票放在憑證里,這里直接用損益科目都可以,因?yàn)橐唤枰毁J是不影響24年利潤的
2.如果這個暫估純假的,為了4季度?不交所得稅,現(xiàn)在度調(diào)增了,最后一個科目用未分配利潤
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