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公司要注銷,截止到現(xiàn)在的期末貸方本年利潤余額:16645.54,未分配利潤余額:45151.18,盈余公積余額103324.66,現(xiàn)在我怎么處理這些余額? 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后在把利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?盈余公積怎么處理,也沒虧損,不能彌補(bǔ)虧損

84785000| 提問時(shí)間:05/24 11:33
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,然后計(jì)提盈余公積。
05/24 11:46
84785000
05/24 11:50
我發(fā)的截圖是還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的,應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,最后計(jì)提盈余公積。 老師是這個(gè)順序吧?
吳衛(wèi)東老師
05/24 11:55
對。 借:本年利潤? 貸:未分配利潤 借:未分配利潤? ?貸:盈余公積?? 這樣的順序? ?
84785000
05/24 12:00
應(yīng)該再加一筆提取盈公種的分錄吧,還有這個(gè)月注銷就不用計(jì)提繳納企業(yè)所得稅,如果下個(gè)月注銷還需要吧
吳衛(wèi)東老師
05/24 12:01
借:未分配利潤? ?貸:盈余公積? ? ?這就是就盈余公積
84785000
05/24 12:05
不是得計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嘛?我這樣做正確嘛
吳衛(wèi)東老師
05/24 13:32
不對,下面的從本年利潤里面計(jì)提盈余公積不用做。
84785000
05/24 13:48
是提取盈余公積那個(gè)分錄不需要做嘛?
吳衛(wèi)東老師
05/24 14:06
只能從未分配利潤里面計(jì)提盈余公積? 你上面不是計(jì)提過了嗎?
84785000
05/24 14:17
老師,我做的這個(gè)分錄要怎么改?
吳衛(wèi)東老師
05/24 14:22
我又仔細(xì)看了一下,對著的。不用修改??
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