問題已解決

老師你好 我們有一張進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標(biāo)準就沒入賬,已做進項稅額轉(zhuǎn)出補稅,分錄要怎么做

84785003| 提問時間:05/23 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
05/23 15:19
84785003
05/23 15:21
意思就是管理費用對沖掉是嗎
郭老師
05/23 15:22
對的是的,是這么做的。
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