問題已解決
老師你好 我們有一張進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是不符合報賬標(biāo)準就沒入賬,已做進項稅額轉(zhuǎn)出補稅,分錄要怎么做
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速問速答借管理費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù)
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
05/23 15:19
84785003
05/23 15:21
意思就是管理費用對沖掉是嗎
郭老師
05/23 15:22
對的是的,是這么做的。
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