問題已解決

老師好,我們是商貿(mào)企業(yè)(小規(guī)模納稅人),上年有無票收入,即有收入我們是沒有開票給客戶的,當(dāng)時已做了無票收入5萬。本年客戶說要我們開專票3萬,因為開專票是要交稅的。本年,我們應(yīng)該如何處理呢?

84785003| 提問時間:05/23 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一行和第三行填寫3萬,然后第10行負(fù)數(shù)3萬。假設(shè)沒有其他的銷售額。
05/23 14:49
84785003
05/23 15:10
什么第一行、第三行、第十行,都不知道你說啥,不能完整表述嗎?
郭老師
05/23 15:12
你好,我說的是增值稅申報表,你說的我們?nèi)绾翁幚硎鞘裁匆馑??不是申報,還是賬務(wù)處理 借應(yīng)收賬款付 貸,主營業(yè)務(wù)收入-3萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入3萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù), 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
84785003
05/23 15:24
你的分錄看不清,不整齊,還有,上年的無票收入已通過銀行收錢的了
郭老師
05/23 15:25
你好,銀行存款你這個月還能做嗎?你有銀行回單嗎?退回來了嗎?沒有退回來,用應(yīng)收賬款來代替一下就是。
郭老師
05/23 15:25
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入-3萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。 紅沖無票收入3萬的 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入3萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做發(fā)票的三萬 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù), 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。 結(jié)轉(zhuǎn)之前普票沒有繳納的增值稅。
84785003
05/23 16:04
你剛才說的,第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%和第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填寫3萬,然后第10行次小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)3萬 ,是嗎?
郭老師
05/23 16:07
第一行和第二行填寫3萬,不是第三行是開的專票。其他的對
84785003
05/23 16:12
你剛才不是說:第10行次小微企業(yè)免稅銷售額填負(fù)數(shù)3萬 嗎?完全不明白你的表述
郭老師
05/23 16:15
你好 其他的對呀,這個就是填寫負(fù)數(shù)3萬
84785003
05/24 09:13
您上面那個分錄,應(yīng)收賬款可以用銀行存款代替嗎?因為上年是銀行收到買家款的呀
郭老師
05/24 09:15
可以的,可以這么做的。
84785003
05/24 13:59
但是,本年銀行存款是沒有變化的呀
郭老師
05/24 14:00
你好,你今年收到的錢還是去年?如果去年收到的錢的話,用應(yīng)收賬款來過渡。
郭老師
05/24 14:00
銀行賬戶沒有變化的情況下用這一個。
84785003
05/24 14:04
錢是上年已收到的了。上年是這樣的分錄:借 銀行存款,貸 主營業(yè)務(wù)收入,貨 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅,為何紅沖時 您用的是 借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))呢?
郭老師
05/24 14:19
你好,錢沒有退回,所以用不了銀行存款
郭老師
05/24 14:19
用一個往來科目代替,你也可以用其他的
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