問題已解決
老師好!S老師說22年23年租金偏低,要補繳。現(xiàn)在做了22年23年的更正申報,補繳了房產(chǎn)稅,增值稅及相關(guān)的稅費,印花稅,同時更正22年度的所得稅。在當(dāng)期開具補繳差額的房租發(fā)票。老師,我這樣在賬務(wù)上該怎么處理?是反結(jié)賬到22年度嗎?還是不做處理,直接在扣款的當(dāng)期記入以前年度損益調(diào)整?
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速問速答你好,同學(xué)
本期也可以做賬的
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
05/22 15:32
84785024
05/22 15:48
老師,那就是說,這些更正申報需要繳納色金額都通過以前年度損益調(diào)整科目來體現(xiàn),不管申報報表這些對嗎?
冉老師
05/22 15:49
是的,同學(xué),是這樣的
84785024
05/22 16:00
但是老師,更正22年23年的房產(chǎn)稅,增值稅,所得稅申報表,同時在當(dāng)下這月補開房租發(fā)票。這月因為要開發(fā)票,增值稅報表上就會有數(shù)據(jù),由于這些數(shù)據(jù)在22年23年更正申報了。于是S老師說,讓在本期增值稅申報表表一未開具發(fā)票這里負(fù)數(shù)申報,這樣本期數(shù)據(jù)為0了。那本期也就不用做賬了嗎?
冉老師
05/22 16:18
是的,是這樣申報的,同學(xué)
84785024
05/23 14:56
老師,以前年度賬務(wù)不去處理,就在開票的當(dāng)期做賬務(wù)處理,是嗎?
冉老師
05/23 15:03
是的,同學(xué),是這樣的
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