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我公司去年收到成本票并入帳了,后面因?yàn)榻灰兹∠?,今年對方把成本票沖紅了并把款退回來了,那我這邊怎么做分錄呢

84785040| 提問時間:05/22 07:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款、 貸利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 匯算清繳,納稅調(diào)增
05/22 07:48
84785040
05/22 08:06
其實(shí)應(yīng)該是這樣的
84785040
05/22 08:06
我司去年發(fā)生業(yè)務(wù)收到成本票并入帳了,今年發(fā)現(xiàn)開票錯誤對方把發(fā)票沖紅了,在五月初的時候去稅局個人代開了發(fā)票回來給我們,這樣做也是可以的嗎?
84785040
05/22 08:07
我們還沒申報匯算清繳,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
84785040
05/22 08:07
請問這樣的話我們怎么做帳呢
郭老師
05/22 08:11
你好,那誰銷售給你的,誰給你開發(fā)票就是。借,銀行存款 貸,利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行
84785040
05/22 08:13
對方是個體戶,他讓工人代開的發(fā)票,這樣也是可以對吧
84785040
05/22 08:15
因?yàn)槭瞧掌睕]有涉及稅和抵扣的
郭老師
05/22 08:21
你們和誰發(fā)生的業(yè)務(wù)?是和他職工還是個體戶?如果個體戶的話,就不能這么做。
郭老師
05/22 08:21
借,銀行存款 貸,利潤分配,未分配利潤, 借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行
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