問題已解決
我公司去年收到成本票并入帳了,后面因為交易取消了,今年對方把成本票沖紅了并把款退回來了,那我這邊怎么做分錄呢
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速問速答借銀行存款、
貸利潤分配,未分配利潤,
應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
匯算清繳,納稅調(diào)增
2024 05/22 07:48
84785040
2024 05/22 08:06
其實應該是這樣的
84785040
2024 05/22 08:06
我司去年發(fā)生業(yè)務收到成本票并入帳了,今年發(fā)現(xiàn)開票錯誤對方把發(fā)票沖紅了,在五月初的時候去稅局個人代開了發(fā)票回來給我們,這樣做也是可以的嗎?
84785040
2024 05/22 08:07
我們還沒申報匯算清繳,是小企業(yè)會計準則
84785040
2024 05/22 08:07
請問這樣的話我們怎么做帳呢
郭老師
2024 05/22 08:11
你好,那誰銷售給你的,誰給你開發(fā)票就是。借,銀行存款
貸,利潤分配,未分配利潤,
應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行
84785040
2024 05/22 08:13
對方是個體戶,他讓工人代開的發(fā)票,這樣也是可以對吧
84785040
2024 05/22 08:15
因為是普票沒有涉及稅和抵扣的
郭老師
2024 05/22 08:21
你們和誰發(fā)生的業(yè)務?是和他職工還是個體戶?如果個體戶的話,就不能這么做。
郭老師
2024 05/22 08:21
借,銀行存款
貸,利潤分配,未分配利潤,
借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行
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