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老師,生產(chǎn)型增值稅從0到增值賣出物品的那一步,是不是沒有進賬可以抵扣?

84784949| 提問時間:2024 05/21 13:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是做出口嗎?
2024 05/21 13:30
宋生老師
2024 05/21 13:33
你好,是的。就是你理解的這樣
84784949
2024 05/21 13:31
不是我是屬于購買了供貨商的東西那方 我想了解供貨商是怎么做賬
84784949
2024 05/21 13:32
我方購買了供貨商額東西,我們付給供貨商的貨款,是不是對于供貨商來說就是他的收入,他就需要對這部分收入進賬繳納稅款?
84784949
2024 05/21 13:33
正常來說,供貨商賣給我們東西,開了票,收的錢就是含稅價,包含了他的不含稅收入和這部分收入對應(yīng)的增值稅是不是,我應(yīng)該付的是收到發(fā)票上的價稅合計數(shù)那個金額數(shù)給供貨商是不是?
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