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老師您好,請問掛預付帳款這科目,但余額是為負數(shù)180000,在填資產負債表時要把它填到應付帳款科目上嗎?還是可以填在預付帳款然后如實寫上-180000元?

84785041| 提問時間:05/21 11:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在填寫資產負債表時,如果預付賬款科目的余額為負數(shù)(即-180000元),這通常表示實際上存在的是應付賬款,而不是預付賬款。因此,為了準確反映公司的財務狀況,你應該將這部分負數(shù)余額從預付賬款科目調整到應付賬款科目。 你不應該直接在預付賬款科目上填寫負數(shù)金額(-180000元),而是應該將該金額調整到應付賬款科目。在資產負債表中,預付賬款和應付賬款通常是分開的兩個項目,你需要將它們分別列示,并在正確的項目下填寫正確的金額。 因此,你可以將預付賬款科目中的負數(shù)余額(即-180000元)調整到應付賬款科目中,并在應付賬款項目下填寫該金額(以正數(shù)形式表示,即180000元)。
05/21 11:24
84785041
05/21 11:28
那這調需要做憑證嗎?還是直接可以把預付帳款的-180000直接填在應付帳款資產負債表上寫正數(shù)180000萬就可以?
84785041
05/21 11:30
我們付供應商的款,沒用應付帳款這科目,用了預付帳款
樸老師
05/21 11:31
同學你好 往來科目負數(shù)重分類就可以了
84785041
05/21 12:00
想問問問對于購進的貨物但對方未開票的,我這邊做暫估,請問分錄是 借:庫存商品 暫估入帳金額 貸:預付帳款 暫估入帳金額,然后下個月待開票過來,就做回相反分錄沖回?按發(fā)票金額實際入帳?
84785041
05/21 12:00
還需要做哪一步嗎?
樸老師
05/21 12:15
庫存商品暫估入庫嗎 借庫存商品 貸應付賬款暫估
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