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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工墊付的采購款,一萬多,數(shù)額比較大,沒有發(fā)票怎么做賬
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)
2024 05/21 10:57
84784971
2024 05/21 11:03
給員工報(bào)銷的時(shí)候分錄怎么寫呢
廖君老師
2024 05/21 11:05
您好,看業(yè)務(wù),比如材料,借:原材料? ?貸:銀行,
注意這些成本結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了,年度要調(diào)增的
84784971
2024 05/21 11:22
還沒報(bào)銷,貨入庫了,直接借庫存商品,貸其他應(yīng)付款,這樣對(duì)么?
84784971
2024 05/21 11:23
因?yàn)槭菃T工墊付的,還沒來得及報(bào)銷,就不寫應(yīng)付賬款了
84784971
2024 05/21 11:23
對(duì)么老師
廖君老師
2024 05/21 11:26
哦哦,對(duì)對(duì)。貸其他應(yīng)付款
付款時(shí)
借:其他應(yīng)付款? ? 貸:銀行
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