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23年我公司借給內(nèi)部單位一筆200萬的借款,利息當時未給開票,但是做了其他業(yè)務收入了,現(xiàn)在開票了,賬務怎么做呢
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23年公司借給內(nèi)部單位一筆200萬的借款,利息當時未給開票,但是做了其他業(yè)務收入了
請問但是怎么賬務處理的?
05/21 10:46
84784970
05/21 10:48
借:其他應收款
貸:其他業(yè)務收入
應交稅金-增值稅(銷項稅)
bamboo老師
05/21 10:49
那現(xiàn)在把發(fā)票附在這個未開票收入后面就可以了
或者紅沖
借:其他應收款? 借方負數(shù)
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方負數(shù)
應交稅金-增值稅(銷項稅) 貸方負數(shù)
再根據(jù)發(fā)票
借:其他應收款??
貸:以前年度損益調(diào)整?
應交稅金-增值稅(銷項稅)?
84784970
05/21 11:38
以前年度損益調(diào)整?不能直接沖其他業(yè)務收入嗎?
bamboo老師
05/21 12:04
請問單位用什么會計準則 金額大概多少
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