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23年我公司借給內(nèi)部單位一筆200萬的借款,利息當時未給開票,但是做了其他業(yè)務收入了,現(xiàn)在開票了,賬務怎么做呢

84784970| 提問時間:05/21 10:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 23年公司借給內(nèi)部單位一筆200萬的借款,利息當時未給開票,但是做了其他業(yè)務收入了 請問但是怎么賬務處理的?
05/21 10:46
84784970
05/21 10:48
借:其他應收款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅金-增值稅(銷項稅)
bamboo老師
05/21 10:49
那現(xiàn)在把發(fā)票附在這個未開票收入后面就可以了 或者紅沖 借:其他應收款? 借方負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方負數(shù) 應交稅金-增值稅(銷項稅) 貸方負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借:其他應收款?? 貸:以前年度損益調(diào)整? 應交稅金-增值稅(銷項稅)?
84784970
05/21 11:38
以前年度損益調(diào)整?不能直接沖其他業(yè)務收入嗎?
bamboo老師
05/21 12:04
請問單位用什么會計準則 金額大概多少
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