問(wèn)題已解決

老師好,去年A公司給我們開(kāi)的發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,今年A公司出現(xiàn)了異常,當(dāng)時(shí)那張發(fā)票我已入費(fèi)用,現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬呢?還有,進(jìn)項(xiàng)稅要怎么轉(zhuǎn)出呢?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/21 10:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
那么 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后,重新匯算上年的所得稅,做納稅調(diào)增
2024 05/21 10:15
84784960
2024 05/21 10:17
老師,如何算上年度的所得稅呢?要在本月底做納稅調(diào)增嗎?
家權(quán)老師
2024 05/21 10:20
意思是視同沒(méi)有取得發(fā)票,把發(fā)票的金額做納稅調(diào)增
84784960
2024 05/21 10:35
意思就是分錄只做那一步,然后匯算清繳再調(diào)增是吧
家權(quán)老師
2024 05/21 10:38
是的,只匯算調(diào)增上年計(jì)入費(fèi)用的金額,
84784960
2024 05/21 14:43
老師,要填在匯算清繳哪個(gè)表里的哪一行呢
家權(quán)老師
2024 05/21 14:44
A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84784960
2024 05/21 18:24
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 05/21 20:19
不客氣,祝你工作順利
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