問題已解決

老師好,首月收到定金,次月收到尾款,然后跨月給對方開了發(fā)票,分錄怎么做?

84784980| 提問時間:05/19 14:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,全用一下往來科目好對賬,不用多個科目,具體是什么款體現(xiàn)在摘要里 借:銀行 貸:應(yīng)收 借:銀行 貸:應(yīng)收 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
05/19 14:28
84784980
05/19 14:32
老師,應(yīng)收寫成預(yù)收可不可以?
廖君老師
05/19 14:33
您好,當(dāng)然可以呀,我們用哪個往來科目都行,因為負債表列示時要重分類的
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