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老師好,首月收到定金,次月收到尾款,然后跨月給對(duì)方開了發(fā)票,分錄怎么做?

84784980| 提問時(shí)間:2024 05/19 14:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,全用一下往來科目好對(duì)賬,不用多個(gè)科目,具體是什么款體現(xiàn)在摘要里 借:銀行 貸:應(yīng)收 借:銀行 貸:應(yīng)收 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2024 05/19 14:28
84784980
2024 05/19 14:32
老師,應(yīng)收寫成預(yù)收可不可以?
廖君老師
2024 05/19 14:33
您好,當(dāng)然可以呀,我們用哪個(gè)往來科目都行,因?yàn)樨?fù)債表列示時(shí)要重分類的
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