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老師,非財(cái)政撥款結(jié)余使用怎樣做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:05/17 10:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
借非財(cái)政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整/項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)用等, 貸非財(cái)政撥款結(jié)余——累計(jì)結(jié)余。
05/17 10:30
84784985
05/17 10:34
資金結(jié)存不用做賬嗎?
宋生老師
05/17 10:41
你好!這個(gè)不用單獨(dú)做了
84784985
05/17 10:44
那資金結(jié)存不做,最后不就對(duì)不起來(lái)了
宋生老師
05/17 10:56
你好!你是說(shuō),這個(gè)累計(jì)結(jié)余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到資金結(jié)轉(zhuǎn),是這個(gè)意思嗎
84784985
05/17 11:03
一般預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄,就是借經(jīng)營(yíng)支出,貸:資金結(jié)存。要是使用去年的非財(cái)政撥款結(jié)余支付費(fèi)用,像老師那樣做分錄,資金結(jié)存不就不對(duì)了嗎?
宋生老師
05/17 11:07
你好!科目不一樣,但是結(jié)果是一樣的。 就是貸方換成你說(shuō)的這個(gè)就行
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