問題已解決

第四個選項為什么不對

84785015| 提問時間:05/17 10:16
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好!D是向購買方收取的進項稅,這個不是銷項稅
05/17 10:17
甜椒老師
05/17 10:18
同學您好!增值稅稅額是價外稅
甜椒老師
05/17 10:20
比如您銷售勞務收取的金額113萬元,這里面有13萬是銷項稅額,咱們可以用分錄來理解 借:銀行存款113 貸 主營業(yè)務收入 100應交稅費13
84785015
05/17 10:28
比喻里的分錄 ?是不是應該是應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13
甜椒老師
05/17 10:29
同學您好!是的貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額13
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