問題已解決
老師,材料票匯算清繳時正??鄢龁?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,因為是成本類科目,并不是損益類科目
2024 05/17 05:44
84785012
2024 05/17 05:45
老師,損益類科目怎么做賬,匯算清繳時候怎么調(diào)整
東老師
2024 05/17 05:46
比如說損益類科目跨年入賬,就通過以前年度損益調(diào)整來入賬
84785012
2024 05/17 05:46
老師,比如加油票怎么做賬
84785012
2024 05/17 05:47
老師,損益類科目就不走管理費用了是嗎
東老師
2024 05/17 05:47
借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785012
2024 05/17 05:47
老師,可以貸其他應(yīng)付款嗎
東老師
2024 05/17 05:48
沒有報銷呢,貸方就是其他應(yīng)付款
84785012
2024 05/17 05:48
老師,那2023年的發(fā)票,今年5月入賬了,現(xiàn)在做匯算清繳的時候需要進(jìn)行調(diào)整嗎
東老師
2024 05/17 05:49
匯算清繳的時候在2023年費用的基礎(chǔ)上加上這筆費用申報就成
84785012
2024 05/17 05:49
老師,那第二個分錄也是借利潤分配未分配是嗎,借方利潤分配未分配利潤是表示未分配利潤減少嗎
東老師
2024 05/17 05:51
對,費用就減少了未分配利潤
閱讀 6324