問題已解決

我收到個(gè)稅申報(bào)代扣手續(xù)費(fèi)返還,申報(bào)時(shí)填在增值稅一表“未開票收入”里,稅率6%,收到了1116.77元的返還,請(qǐng)問我這個(gè)憑證應(yīng)該怎么下?

84784957| 提問時(shí)間:05/17 00:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,確認(rèn)增值稅收入,貸,記營業(yè)外收入或其他科目,,,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增稅
05/17 01:04
84784957
05/17 01:06
我填在增值稅一表的,應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入吧,不然以后的數(shù)據(jù)帶出來不對(duì)吧?
薇老師
05/17 01:08
這個(gè)都可以的,看個(gè)人習(xí)慣
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~